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银行业企业内部审计风险控制的相关研究
蔡曼
浙江青田农村商业银行股份有限公司
摘要:银行业企业持续不断发展的重要前提是需要做好银行内部审计工作,其能够在一定程度上为银行业制定合理财务发展战略提供指导与依据。但就目前而言,银行在内部审计在具体操作过程中有许多棘手的问题,因此银行业的进步发展也存在相应的挑战。本文通过对银行内部审计存在的问题产生的风险进行深入研究,同时有效地的提出相应的问题解决方法及对策,从而提高银行内部审计的准确性,降低内部审计控制风险,有力推动银行业高质量发展。
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【栏 目】
财务金融
【分 类】
经济
【关键词】
银行业企业
;
内部审计
;
风险控制
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2021年10期
第112页 (共1页)
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商业2.0·市场与监管(2021年10期)
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1
]蔡曼. 银行业企业内部审计风险控制的相关研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(10): 112.
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